4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 05/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/026-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.218,27
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.218,27
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.218,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.218,27
Vl. Unit.:
135,12
17/073-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,15
24/010-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
67,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
165,05
69/011-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
978,70
79/009-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
660,20
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
2 - LANCHES
134,00
6,70
20,0000
3 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
165,05
80/009-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
794,20
81/010-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
134,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
562,15
82/011-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
330,10
83/010-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
495,15
84/009-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
562,15
85/009-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
679,65
87/009-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
0,00
170/032-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
139,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
139,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
139,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,56
Vl. Unit.:
0,00
363/010-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
234,68
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO 
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
234,68
Un.:
SV
Quantidade:
6.705,1400
0,03
Vl. Unit.:
0,00
1276/006-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
165,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
Vl.Total:
165,00
Un.:
SV
Quantidade:
66,0000
2,50
Vl. Unit.:
0,00
1327/015-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
62,97
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,97
Vl. Unit.:
0,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Vl. Unit.:
0,00
1999/005-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
41,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
41,40
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
2532/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2533/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2535/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2536/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2537/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2538/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2539/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C-C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2540/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
462,30
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
Vl. Unit.:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2542/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2543/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2544/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
462,30
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
2545/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2547/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2548/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
541,05
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2549/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2550/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2551/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2554/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2557/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2638/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2639/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
3332/001-2014
1488/2013
Pregão Presencial
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP
0,00
250,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.885.913/0001-81
0,00
Item:
1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - NSK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO 
WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS 
SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA
Vl.Total:
250,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
772,20
3468/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: CAPS - KRILL - PARA 
Vl.Total:
772,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.188,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO 
DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,00
3498/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Vl. Unit.:
0,00
6220/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
6221/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
6490/003-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
256,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. FINANÇAS
Vl.Total:
256,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0900
2.983,68
Vl. Unit.:
0,00
6521/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
562,15
7366/003-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES -  - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO 
EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
165,05
7367/003-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
7376/003-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
900,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
5.400,00
Vl. Unit.:
330,10
7860/004-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
0,00
8475/003-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
Vl. Unit.:
0,00
8872/001-2014
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
401,20
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ESTIMATIVA DE 
FOTOCÓPIAS COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES - 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
401,20
Un.:
SV
Quantidade:
11.462,8600
0,04
Vl. Unit.:
0,00
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
205,70
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
205,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
55.439,39
Vl. Unit.:
0,00
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
475,20
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,20
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9935/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.160,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.160,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
500,00
10131/000-2014
8469/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERENCIAS EXTERNAS. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,10
10296/002-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
67,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
10509/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
796,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - PARA EQUIPAR O SESMT - BAHIR/MOD 120 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
796,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
10748/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
5.020,10
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, 
isento de rebarbas, na cor branca. - MAE
Vl.Total:
25,00
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1 - COADOR DE PANO. flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. 
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - ESPERANÇA
201,00
2,01
UN
100,0000
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL. (em polipropileno), estilo merenda escolar, atóxico, inodoro, com 
espessura mínima de 3 mm, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 10 mL de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - COBRIREL
1.840,00
0,80
UN
2.300,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, 
isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES
72,00
3,60
UN
20,0000
6 - LUVA DESCARTÁVEL. em látex, para procedimentos, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com 
talco, com validade mínima de 2 anos. Caixa com 100 unidades. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto. - TALGE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.827,00
12,85
PCT
220,0000
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, 
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto. - KEITA
55,10
1,45
UN
38,0000
0,00
10749/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
206,60
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de 
identificação do fabricante - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
111,60
1,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. Com revestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve conter um par de luvas e 
constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE
95,00
1,90
UN
50,0000
-10,58
10871/000-2014
9449/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas 
extensões. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10951/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
96,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,40
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
10956/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
25,00
25,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE OLEO
20,00
20,00
UN
1,0000
0,00
10957/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10958/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
130,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
20,00
20,00
UN
1,0000
2 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
0,00
10959/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10961/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 
mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,40
1,77
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
0,00
10963/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
305,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do 
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na 
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
22,50
0,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto 
dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de 
fabricação e validade. - BUFALO
54,90
1,83
FR
30,0000
2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do 
produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN
228,00
4,56
UN
50,0000
0,00
10969/000-2014
9609/2014
Dispensa
IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA
0,00
5.850,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.887.590/0001-19
0,00
Item:
1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de 
6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ 
USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
5.850,00
5.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11040/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
430,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11043/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
306,81
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
Vl.Total:
46,30
23,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. - 
PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU
28,00
14,00
UN
2,0000
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA - 
MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
16,00
8,00
UN
2,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA 
MODELO FLEX SEM BICO
216,51
72,17
PAR
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11335/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
490,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
490,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11471/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00  - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
11474/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
530,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,20
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
11481/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
1.301,30
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
Vl.Total:
284,70
9,49
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
307,20
3,84
CX
80,0000
1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX
36,54
0,58
UN
63,0000
4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX
68,80
3,44
KG
20,0000
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE
194,00
1,94
KG
100,0000
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA
12,66
4,22
UN
3,0000
10 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - 
ASSISTÊNCIA
31,00
3,10
PCT
10,0000
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER
138,00
0,69
CX
200,0000
7 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS
49,00
0,98
PCTE
50,0000
8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI
179,40
2,99
PCTE
60,0000
0,00
11498/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.091,63
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
11 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
44,50
0,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
50,0000
13 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
52,50
1,05
KG
50,0000
16 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
17 - MEXIRICA - CEAGESP
28,60
1,43
KG
20,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
38,00
0,76
UN
50,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
44,00
0,88
50,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
22,08
3,68
DZ
6,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
52,00
2,60
CX
20,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
12 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
150,60
2,51
KG
60,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
56,00
1,12
KG
50,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
31,50
0,63
KG
50,0000
15 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
113,60
5,68
KG
20,0000
18 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
20 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI 
- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
31,50
0,63
KG
50,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
14 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
63,20
1,58
40,0000
19 - PONKAN - CEAGESP
26,60
1,33
KG
20,0000
0,00
11512/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
103,29
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
103,29
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1900
0,00
11514/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
130,52
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,52
1.389,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
562,15
11539/002-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
0,00
11658/001-2014
8495/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.344,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182 
DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS
Vl.Total:
1.344,00
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
11695/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
194,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM 
OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL
Vl.Total:
194,00
1,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11804/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
42,14
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - LAMPADA. LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP – 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS – SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,64
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LAMPADA H-7
24,50
24,50
UN
1,0000
0,00
11809/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
191,10
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,36
31,36
UN
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
18,62
18,62
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
107,80
107,80
UN
1,0000
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - JUNTA CARTER
34,30
34,30
UN
1,0000
5 - RETENTOR DO COMANDO
29,40
29,40
UN
1,0000
0,00
11836/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
Vl. Unit.:
0,00
11839/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
105,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
Vl.Total:
105,00
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
VULCANIZADA - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
0,00
11841/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
350,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
10.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Vl. Unit.:
0,00
11907/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
251,76
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT
Vl.Total:
78,00
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O 
SESMT- ADMINISTRAÇÃO
47,76
3,98
UN
12,0000
1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45
126,00
18,00
UN
7,0000
0,00
11908/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
301,80
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA
Vl.Total:
60,00
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM
9,20
4,60
PCT
2,0000
3 - PREGO DE AÇO 3MM
5,00
2,50
PCT
2,0000
5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
1,60
1,60
KIT
1,0000
1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT
226,00
226,00
UN
1,0000
0,00
11988/000-2014
10520/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
340,48
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AI Nº A2-155521-3, A2-1000454-3, A2-1555521-3 
E A4-168643-7 – MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 – SECRETARIA DE 
SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,48
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
191,54
11999/000-2014
10526/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
112900000
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RUA KEITYRO KOMATSU COM A 
RUA JOAQUIM MARQUES ALVES , NO DIA 12/03/2014  - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
PLACA CMW 1240 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12023/000-2014
10648/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
990,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA - PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
990,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
11,0000
0,00
12028/000-2014
10708/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
260,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: FELTRO - SANTA FÉ - PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CCI - FELTROS COM 1,40M 
DE LARGURA SENDO: 10MT DE VERMELHO, 10 MT DE  VERDE ESCURO E 5 MT DE BRANCO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
10,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
25,0000
0,00
12083/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
754,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13
Vl.Total:
735,00
183,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA 
FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
4,90
UN
4,0000
0,00
12175/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
365,10
Item:
2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,10
Un.:
DZ
Quantidade:
30,0000
3,97
Vl. Unit.:
1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
246,00
KG
60,0000
4,10
0,00
12195/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.742,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
Vl.Total:
1.092,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.560,0000
0,70
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
180,00
12222/000-2014
11113/2014
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
180,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHIMADA E 
ACOMPANHANTE QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS NA 
CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 13/11/2014 - MS-MSC - 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
24.980,65
Vl. Unit.:
0,00
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
181,50
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
181,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12289/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.793,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA
Vl.Total:
691,33
345,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. ESTICADOR DA CORREIA - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
176,25
176,25
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. ESTICADORA DA ESTEIRA
926,03
926,03
1,0000
0,00
12290/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.535,43
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR. EXTERNO
Vl.Total:
353,52
176,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisição de: TAMPA. DO PRE FILTRO
183,05
183,05
UN
1,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA -MT
132,57
44,19
UN
3,0000
2 - FILTRO DE AR. INTERNO
284,78
142,39
2,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,94
83,47
2,0000
6 - CORREIA DO MOTOR
216,20
108,10
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA PRE FILTRO AR
108,02
54,01
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 3/4 - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,34
90,34
MT
1,0000
0,00
12291/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
641,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,08
213,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12292/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.943,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
5 - Aquisição de: CONEXAO. T DO CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
167,96
41,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3 - SANGRADOR. CILINDRO DA RODA
288,50
72,12
UN
4,0000
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO FREIO
2.815,00
2.815,00
UN
1,0000
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO FREIO
451,20
225,60
2,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE RETORNO DO FREIO
333,15
166,58
UN
2,0000
6 - JOGO DE REPARO. DO BUSTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
887,89
887,89
UN
1,0000
0,00
12293/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
499,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - OLEO DE TRANSMISSAO. LT - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,01
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - OLEO HIDRAULICO. BALDE
215,00
215,00
FR
1,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
196,00
28,00
UN
7,0000
0,00
12294/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.780,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO DA LAMINA
Vl.Total:
572,45
190,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
756,85
378,43
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
450,70
225,35
UN
2,0000
0,00
12295/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.429,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
109,76
54,88
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
333,20
166,60
UN
2,0000
5 - DISCO DE FREIO. VENTILADO
274,40
137,20
UN
2,0000
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
158,76
158,76
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
235,20
2,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA
83,30
83,30
UN
1,0000
12 - JUNTA CARTER. DO MOTOR
44,10
44,10
UN
1,0000
13 - COIFA. TRIZETA LADO CAMBIO - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
34,30
UNI
2,0000
0,00
12296/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
721,28
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
362,60
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - SONDA LAMBDA - LINHA VOLKSWAGEM - POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,10
240,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
118,58
118,58
UN
1,0000
0,00
12297/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.396,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
63,70
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - BANDEJA
290,08
145,04
2,0000
9 - REPARO DO MOTOR. DE ARRANQUE
421,40
421,40
UN
1,0000
12 - CONECTOR ELETRICO
58,80
9,80
UN
6,0000
5 - JOGO DE FREIO DIANTEIRO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
24,50
24,50
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
20,58
20,58
UN
1,0000
11 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA
47,04
47,04
UN
1,0000
10 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
156,80
156,80
1,0000
13 - Aquisiçao de:FUSIVEL - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
3,92
UN
5,0000
1 - TENSOR CORREIA
137,20
137,20
UN
1,0000
2 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
24,50
24,50
UN
1,0000
0,00
12327/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
426,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,98
105,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
320,01
160,01
UN
2,0000
0,00
12328/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
851,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - TINTA. AMARELA MF
Vl.Total:
73,91
36,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. DIANTEIRA DO PARA CHOQUE
741,99
741,99
1,0000
3 - PRIMER. CINZA - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
35,10
17,55
LT
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
0,00
12329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
234,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
234,50
234,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
324,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao:BICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,01
24,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CAMARA. DE PNEU TRASEIRO
300,00
300,00
1,0000
0,00
12332/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
272,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
272,00
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12351/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.046,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PRISIONEIRO. DO COLETOR DO ESCAPE
Vl.Total:
342,22
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DO COTOVELO DO ESCAPE
146,18
36,55
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S 90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
557,59
92,93
UN
6,0000
0,00
12383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.019,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO. DO MOTOR
Vl.Total:
416,38
416,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - RETENTOR. DO EIXO SAIDA DO CARDAN - MAQUINA DA ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
496,89
248,45
UN
2,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
771,85
385,93
UN
2,0000
3 - RETENTOR DO EIXO. ENTRADA DO CARDAN
333,88
166,94
UN
2,0000
0,00
12384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.141,95
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.141,95
1.141,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
176,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,05
22,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
0,00
12386/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.080,61
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO.  DO SUBSOLADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.080,61
4.080,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
5.520,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.520,00
2.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
374,35
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisição de CAPA. PARA MANGUEIRA
Vl.Total:
51,06
25,53
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. FLANGE - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,65
112,65
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. R 12 1.1/2
210,64
191,49
MT
1,1000
250,00
12392/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - Para atender as 
viagens do conselho Tutelar do Município de Registro. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
12393/000-2014
11205/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - Atender a necessidade desta Secretaria - 
JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12536/001-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
628,29
Item:
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
382,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
382,07
Vl. Unit.:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
246,22
SV
1,0000
246,22
800,00
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
800,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
141.911,00
13151/001-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141.911,00
141.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13296/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.259,48
1.259,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - 
CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL 
REFERENTE AO EMPENHO 11513/2014.
Vl.Total:
1.259,48
1.390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
0,00
13297/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
996,71
996,71
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA (ACERTO 
CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014)
Vl.Total:
996,71
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,8100
0,00
13298/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
6.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada 
em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato 
e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de 
Licitação041/2013 - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13299/000-2014
11642/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
598,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.091.062/0001-20
0,00
Item:
3 - COROA DISCO S2
Vl.Total:
180,00
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - CAMARA DE AR 700 X 20
80,00
20,00
4,0000
6 - PNEU 700 X 20 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - EQUIPE DE CICLISMO - ESPORTES
210,00
35,00
UN
6,0000
2 - CATRACA K7 8V
90,00
90,00
1,0000
5 - CORRENTE DE MARCHA
24,00
8,00
3,0000
4 - CORRENTE 114 SIMPLES
14,00
7,00
2,0000
0,00
13300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
686,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,70
686,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13301/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.146,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DO COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
382,20
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DA BUCHA DA SUSPENSÃO
617,40
617,40
1,0000
3 - FLEXIVEL DE FREIO
235,20
58,80
UN
4,0000
5 - CATALIZADOR. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9473 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
637,00
637,00
1,0000
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
274,40
274,40
UN
1,0000
0,00
13302/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.080,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDIMENTO ÀS MERENDEIRAS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO 
"PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLARES COM GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR" A SER REALIZADO NA 
SEÇÃO TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 10 A 21/11/2014 - REC. 
Vl.Total:
1.080,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
0,00
13303/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.278,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CAMBIO
Vl.Total:
2.842,00
2.842,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - AQUISIÇÃO: CABO. SELETOR - VW GOL EPECIAL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
362,60
362,60
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
73,50
73,50
UN
1,0000
0,00
13304/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.940,98
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE JUNTA
Vl.Total:
280,28
280,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - COLETOR. DE ADMISSÃO
460,60
460,60
UN
1,0000
1 - JOGO DE BICO. INJETOR
842,80
842,80
UN
1,0000
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE SAIDA DO MOTOR
720,30
720,30
UN
1,0000
5 - CATALIZADOR. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
637,00
637,00
1,0000
0,00
13305/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.293,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - FECHADURA DO CAPÔ
Vl.Total:
156,80
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - DOBRADIÇA. DE CAPÔ - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
156,80
2,0000
1 - AQUISIÇÃO:CAPÔ
823,20
823,20
1,0000
0,00
13306/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.371,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SUSPENSÃO
Vl.Total:
1.225,00
1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
3 - MANGA . DIANTEIRA - VOLKSWAGEM KOMBI - PLACA DBA 9496 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
803,60
401,80
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO DIANTEIRO
343,00
171,50
2,0000
0,00
13307/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.801,82
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - CHAVE DE SETA
Vl.Total:
463,54
463,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR MOTOR
929,04
929,04
1,0000
2 - JOGO DE JUNTA
280,28
280,28
1,0000
3 - JOGO DE RETENTOR
327,32
327,32
1,0000
6 - CHICOTE ELETRICO - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7174 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
441,00
441,00
UN
1,0000
4 - BOBINA
360,64
360,64
UN
1,0000
0,00
13308/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.545,46
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
470,40
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA
607,60
607,60
1,0000
3 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO. E TRASEIRO
176,40
44,10
UN
4,0000
5 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
70,56
UN
1,0000
4 - FECHADURA DA PORTA
220,50
220,50
UN
1,0000
0,00
13309/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO. 05 ANOS - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,20
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13310/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.366,12
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SELO
Vl.Total:
58,80
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4 - Aquisição de: VALVULA
117,60
117,60
UN
1,0000
3 - COLETOR DO ESCAPE
460,60
460,60
UN
1,0000
5 - BOMBA D'AGUA - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7184 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
274,40
274,40
UN
1,0000
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
454,72
454,72
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13311/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.087,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ASSOALHO. COMPLETO
Vl.Total:
1.617,00
1.617,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARALAMA . INTERNO - LINHA VOLKSWAGEM VW GOL - PLACA DBA 2099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
470,40
235,20
UN
2,0000
0,00
13312/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.126,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - CUBO TRASEIRO
Vl.Total:
274,40
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - EIXO TRASEIRO
950,60
950,60
1,0000
3 - MANGA . TRASEIRA - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
901,60
450,80
UN
2,0000
0,00
13313/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.430,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.430,00
3.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.312,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - GARFO DE EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,00
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - SERVO. DE EMBREAGEM
1.176,00
1.176,00
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
2.548,00
2.548,00
UN
1,0000
0,00
13315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
120,54
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA FORD - F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,54
120,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
98,68
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
90,86
90,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CINTA PLASTICA - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,82
1,95
4,0000
0,00
13317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
596,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BENDIX
Vl.Total:
210,92
210,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - AUTOMATICO
180,50
180,50
UN
1,0000
5 - Aquisição de: CALÇO. DE PARTIDA - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,11
20,11
UN
1,0000
3 - BUCHA
90,25
90,25
UN
1,0000
2 - PORTA ESCOVA
95,16
95,16
UN
1,0000
0,00
13318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
189,63
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
88,20
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: LAMPADA
29,40
5,88
UN
5,0000
3 - Aquisição de: LANTERNA
19,60
9,80
UN
2,0000
7 - AQUISIÇÃO: FIO - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5,88
5,88
1,0000
6 - Aquisição de: SOQUETE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - PORTA FUSIVEL
9,80
9,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,35
2,45
UN
3,0000
0,00
13319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
142,39
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
49,10
24,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - BOTÃO . DE PARTIDA - LINHA GM - GM C 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
24,55
24,55
1,0000
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
68,74
68,74
UN
1,0000
0,00
13320/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
856,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
856,00
856,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CAMBIO - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
13322/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.050,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
650,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
2 - SERVIÇO. DE GABARITO DO EIXO TRASEIRO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. TRASEIRA - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA - VW GOL - PLACA DBA 2099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
0,00
13324/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
191,54
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA 
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13325/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
153,24
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA 
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
153,24
153,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
27.542,65
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
587,50
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.500,00
3,00
UN
500,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
560,00
2,80
KG
200,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
0,00
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
27.948,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
517,00
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
1.350,00
3,00
UN
450,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
336,00
2,80
KG
120,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); - CEAGESP
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
0,00
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
3.455,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
Vl.Total:
310,40
1,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
902,00
4,10
KG
220,0000
1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
70,50
2,35
KG
30,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
150,00
3,00
UN
50,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
96,50
9,65
KG
10,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
84,00
2,80
KG
30,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
137,50
2,75
KG
50,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
680,00
4,25
KG
160,0000
10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
992,50
3,97
DZ
250,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
32,40
1,62
KG
20,0000
0,00
13329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA CPV 1791 - USO DA 
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
220,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
13330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
268,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S10 - PLACA CPV 1791 DO USO 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 268,52 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,52
268,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13331/000-2014
11405/2014
Dispensa
STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
4.512,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.694.255/0001-02
0,00
Item:
7 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,90CM X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
Vl.Total:
388,80
129,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,40CM X 0,35CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
33,60
33,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
6 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
768,00
384,00
UN
2,0000
8 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,80CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
384,00
192,00
UN
2,0000
3 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
864,00
144,00
UN
6,0000
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
172,80
172,80
UN
1,0000
11 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, 
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2014 - REFR. 
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, RESERVA 512, FICHA 311 - C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
345,60
115,20
UN
3,0000
10 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 2,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
316,80
316,80
UN
1,0000
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
921,60
230,40
UN
4,0000
4 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CM X 0,40CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
76,80
76,80
UN
1,0000
9 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO 
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS.
240,00
240,00
UN
1,0000
0,00
13332/000-2014
11666/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRE SILVA CUNHA ME
852,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
10.217.903/0001-82
0,00
Item:
1 - CESTA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO INCOLOR. MEDIDAS 27,8 CM E COMPRIMENTO 14,6CM LARGURA 
X 9,3CM DE ALTURA. - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
852,00
8,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
13333/000-2014
11667/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - CANUDOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 210/6MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
384,00
2,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
160,0000
0,00
13334/000-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
1.200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13335/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
121,11
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
41,31
41,31
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JUNTA, PLUGUE DRENO OLEO  - TROCA PEÇAS REVISÃO 35.100 KM DO VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 
PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,08
3,08
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
76,72
76,72
UN
1,0000
0,00
13336/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
312,83
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
Item:
1 - OLEO MOTOR SAE 10W30
Vl.Total:
261,09
29,01
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
2 - DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER - TROCA PEÇAS REVISÃO 35.100 KM DO VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 
PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
51,74
51,74
UN
1,0000
0,00
13337/000-2014
11764/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
561,41
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO 3.500 KM DO VEÍCULO CIVIL L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
561,41
561,41
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13338/000-2014
11381/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
3.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CALCULO CONTABIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL - REFERENTE AOS PROCESSOS 
Vl.Total:
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Nº 247/76, 372/83 E 506/84 - JURÍDICO
0,00
13339/000-2014
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS LTDA
13.590,78
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.207.090/0001-06
0,00
Item:
1 - PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - 
Dispensa de Licitação 071/2014: Aquisição de material permanente dos itens fracassados dos pregões nº 
082/2014 e 103/2014, contrato nº 183/2014 - Reserva 515 (ficha 633) - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.590,78
14.999,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
0,00
13340/000-2014
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS LTDA
1.408,91
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
08.207.090/0001-06
0,00
Item:
1 - PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - 
Dispensa de Licitação 071/2014: Aquisição de material permanente dos itens fracassados dos pregões nº 
082/2014 e 103/2014, contrato nº 183/2014 - Reserva 514 (ficha 600) - C/C REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.408,91
14.999,73
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
0,00
13341/000-2014
11828/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE SERV. DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E 
MANUTENÇÃO DA MESMA - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DA SESSÃO DE RECURSOS HUMANOS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE 
INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA 
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
0,00
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13345/000-2014
9449/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-10,58
-10,58
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº10871/0-2014
Vl.Total:
-10,58
-10,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13346/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESPORTE,  LAZER E JUVENTUDE
9.299,45
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
47.173.729/0001-23
0,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, REF PROCESSO SELT N° 915/2007 - CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO JD XANGRILA - C/C 181018-9 BB
Vl.Total:
9.299,45
9.299,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
231,07
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, 
SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: 
04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h 
RETORNO: 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
231,07
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
0,00
13348/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
1.940,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
270,00
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA 
USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA AG 0492-8 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
265,00
265,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
365,00
365,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
780,00
SV
1,0000
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
260,00
260,00
SV
1,0000
0,00
13349/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13350/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
420,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO 
DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13351/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
400,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,05
400,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13352/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
400,02
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 
- PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
Nº 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,02
400,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13353/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
800,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
400,02
400,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - 
PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
400,02
400,02
SV
1,0000
0,00
13354/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
250,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA 
USO DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13355/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
13.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - CREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G  - ICE FRESH - PARA USO DO 
SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
13.800,00
0,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15.000,0000
0,00
13356/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
597,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - MATERIAL PARA USO NO 
ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
597,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13357/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
3.075,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO CEREST, 
ALUNOS E PROFISSIONAIS NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.075,00
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,00
13358/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
116,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
116,46
12,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
13359/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
791,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
336,52
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
47,0000
2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
454,96
9,68
UN
47,0000
0,00
13360/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
3.330,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006
520,00
520,00
SV
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 361-0 CEF/ EDUCAÇÃO 2014 - 
EDUCAÇÃO
760,00
760,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010
700,00
700,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011
950,00
950,00
SV
1,0000
0,00
13361/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
585,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA FROTA 
MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
320,00
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
265,00
265,00
SV
1,0000
0,00
13362/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
399,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - SEGURO VEICULAR 
DA FROTA - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
399,97
399,97
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13363/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-35.853,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5716/0-2014 - MOTIVO: EM VIRTUDE DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS 
ÍTENS CONSTANTES NO EMPENHO ANEXO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMPRESA
Vl.Total:
-35.853,00
-35.853,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13364/000-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
7.700,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
7.700,00
7.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13365/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-2.639,15
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10575/0-2014 - MOTIVO: POR FALTA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Vl.Total:
-2.639,15
-2.639,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13366/000-2014
11317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
-478,08
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.370.880/0001-65
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12933/0-2014 - MOTIVO: O VALOR SOLICITADO ESTÁ INCORRETO
Vl.Total:
-478,08
-478,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13367/000-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
32.940,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
32.940,00
32.940,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
500,00
50,00
HR
10,0000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7184 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
13369/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
350,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7174 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
50,00
HR
12,0000
0,00
13370/000-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
30.106,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
30.106,00
30.106,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13371/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9473 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,8000
1 - MÃO DE OBRA. GEOMETRIA
360,00
50,00
HR
7,2000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
13372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. NO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
400,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
500,00
50,00
HR
10,0000
0,00
13373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
0,00
13374/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
201,88
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4 - DO BAIRRO CAIÇARA PARA 
O BAIRRO CAPINZAL.- SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,88
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
13375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
252,35
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 - DA GARAGEM MUNICIPAL 
ATE O BAIRRO VOTUPOCA. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
252,35
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
13376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
252,35
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 DA PISTA DE MOTOCROSS 
ATE O BAIRRO CAPINZAL - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
252,35
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
13377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO PAINEL - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
825,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SERVO EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
75,00
HR
6,0000
0,00
13379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CAMBIO - VOLKSWAGEM GOL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
0,00
13380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
300,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 
2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
5 - CASTER - VW KOMBI - PLACA DBA 9496 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
140,00
50,00
HR
2,8000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
600,00
50,00
HR
12,0000
0,00
13382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO  - LINHA FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DO VELOCIMETRO - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB 1313 LK - PLACA 
CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
440,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. NA FECHADURA
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
3 - ALINHAMENTO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. TROCA
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
13385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE MOTOR DE ARRANQUE - LINHA GM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
13386/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.518,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: 
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS 
19H40
Vl.Total:
1.518,52
1.518,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - STROBO. CONSERTAR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA FIAT, MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,8000
0,00
13388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O 
VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 300,00 - ESPORTES
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13389/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
-1.518,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13293/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.518,52
-1.518,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13390/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
25.840,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.840,00
1.615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
13391/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
395,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
100,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
50,00
2,00
KG
25,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
0,00
13392/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
195,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
Vl.Total:
88,00
1,76
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Sem pauta, acondicionado em 
embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de 
comprimento, contendo  100 folhas cada. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
107,40
3,58
PCT
30,0000
0,00
13393/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
282,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - MARCA 3M - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
234,90
7,83
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Sem pauta, acondicionado em embalagem 
plástica  flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo  100 folhas cada. - KAZ
47,10
1,57
PCT
30,0000
0,00
13394/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
220,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - TROCA BATERIA VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - 
GABINETE
Vl.Total:
220,50
220,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13395/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
151,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - 
REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 151,90 - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
151,90
15,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13396/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
192,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - BUCHA. NYLON DA DOBRADIÇA DA PORTA
Vl.Total:
54,00
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - FILTRO. DO MOTOR
36,26
36,26
UN
1,0000
2 - TAMPA DO RADIADOR
3,50
3,50
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR. EXTERNO
63,56
63,56
UN
1,0000
5 - FILTRO DE AR. INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA 
LEITE - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 192,60  ASSIT. DES. SOCIAL
35,28
35,28
UN
1,0000
0,00
13397/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
539,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
460,60
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO FIAT UNO EVO - PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
C/ DESCONTO DE 2% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 539,00 - ESPORTES
78,40
78,40
UN
1,0000
0,00
13398/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA BRISA - MANUTENÇÃO DO FIAT UNO EVO - PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 100,00 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 7 de Novembro de 2014.